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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,職工薪酬出現(xiàn)了負(fù)數(shù),怎么處理呢?
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速問速答您好,是發(fā)放的工資比計(jì)提的工資多了吧
2023 08/10 17:55
84784957
2023 08/10 17:57
實(shí)際員工沒有工資,只有提成和交了社保的,明細(xì)賬里貸方減借方后是負(fù)數(shù),要怎么處理呢
東老師
2023 08/10 17:58
需要按照實(shí)際發(fā)放和計(jì)提的差額補(bǔ)提
84784957
2023 08/10 17:59
具體怎么做呢,原諒我是小白
東老師
2023 08/10 18:05
比如說發(fā)工資1000,計(jì)提的時(shí)候計(jì)提了500,差額補(bǔ)提500就行了
84784957
2023 08/10 18:08
如果做在負(fù)債里面直接寫負(fù)數(shù)嗎
東老師
2023 08/10 18:11
對,負(fù)數(shù)就是按照負(fù)數(shù)填寫
84784957
2023 08/10 18:30
老師,管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、財(cái)務(wù)費(fèi)用,這5中費(fèi)用在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里怎么處理呢
東老師
2023 08/10 18:45
您說怎么處理是什么意思
84784957
2023 08/10 18:47
這5種要寫進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤表里呢?
東老師
2023 08/10 18:58
這些屬于損益 要記入到利潤表里面呢
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