當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),一般納稅人不超過(guò)6萬(wàn),免征嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好,這個(gè)并不免征的。
2023 08/09 07:05
84785002
2023 08/09 07:08
增值稅就是不超過(guò)起征點(diǎn)免征是嗎,這個(gè)起征點(diǎn)是怎么定的
東老師
2023 08/09 07:09
一般納稅人也沒(méi)有起征點(diǎn),具體文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)免征需要看當(dāng)?shù)卣?/div>
84785002
2023 08/09 07:10
一般納稅人就是有多少交多少,然后只享受50%減半征收政策
東老師
2023 08/09 07:10
一般納稅人是小微企業(yè)是減半征收的
閱讀 522
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多最新回答
查看更多- 內(nèi)賬跟外賬的區(qū)別和聯(lián)系是啥 3小時(shí)前
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,第一年發(fā)生支出100,生產(chǎn)了材料價(jià)值為10的存貨,據(jù)實(shí)扣除是90的扣除(不包括10),然后第二年10的存貨出售了,扣除10。問(wèn)題:1.會(huì)計(jì)處理是上年生產(chǎn)時(shí),就沖減研發(fā)費(fèi)用。而稅務(wù)處理是今年銷(xiāo)售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料價(jià)值10萬(wàn)元時(shí),才沖減研發(fā)費(fèi)。這是不是稅會(huì)差異?2.如果是稅會(huì)差異,納稅調(diào)整時(shí)的會(huì)計(jì)分錄有哪些?3.企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí),具體填報(bào)哪些表格、哪些行次來(lái)納稅調(diào)整?4.生產(chǎn)時(shí),存貨中的材料價(jià)值是10,銷(xiāo)售時(shí),為什么借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10貸記庫(kù)存商品10?感覺(jué)不對(duì),因?yàn)殇N(xiāo)售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料價(jià)值是10,并不是指該產(chǎn)品價(jià)值價(jià)值為10,該產(chǎn)品價(jià)值在材料價(jià)值10基礎(chǔ)上加上人工費(fèi)和利潤(rùn)等后應(yīng)該大于10才對(duì)??? 昨天
- 老師你好 ,公司要注銷(xiāo)了 ,公司2019注冊(cè),其他應(yīng)付款還掛有324 未付,公司現(xiàn)在稅費(fèi)清算現(xiàn)在注銷(xiāo)了這部分錢(qián)要52.8萬(wàn)的稅 ,公司從開(kāi)業(yè)至今虧損虧394,開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在未生產(chǎn),老師這個(gè)虧損394萬(wàn)可以彌補(bǔ)那個(gè)324萬(wàn)的未付 的稅費(fèi)嗎 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中,贈(zèng)品的價(jià)值如何確定? 6天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額,保持借貸平衡。 6天前