問(wèn)題已解決

改了6月份收入的4號(hào)憑證200元 改了5月份3100增加了稅額 和4月份200元 增加了稅額 減少了收入 所以收入相差了232.67元 二季度報(bào)的稅額為171816.83 多了232.67 實(shí)際改賬后變成了171584.16元 可是二季度已經(jīng)報(bào)完稅了 那我三季度咋報(bào)啊 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓我把二季度和三季度 報(bào)增值稅本年累計(jì)平就可以了 這樣做正確嗎

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/08 14:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的。
2023 08/08 14:31
84785023
2023 08/08 14:35
那可能三季度的收入就和賬上不平了 但是本年累計(jì)是平的 然后三季度這么報(bào)稅也正常沒(méi)多大影響是嗎
郭老師
2023 08/08 14:35
可以的,可以這么做的。
84785023
2023 08/08 14:38
不是 老師 這樣的話報(bào)小規(guī)模增值稅時(shí)季度收入不一致 但是年度收入本年累計(jì)一致
郭老師
2023 08/08 14:38
知道的明白,只要你年累計(jì)一致起來(lái)就行。
84785023
2023 08/08 17:38
老師 研發(fā)費(fèi)用多有什么好處呢 研發(fā)費(fèi)用少的話又會(huì)影響什么呢
郭老師
2023 08/08 17:41
你好,費(fèi)用化的研發(fā)支出可以加計(jì)扣除。
郭老師
2023 08/08 17:41
就是可以多抵扣企業(yè)所得稅的。
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