問題已解決
老師,原材料貨已經收到了,發(fā)票一直沒有開給我,因此一直沒有入賬?,F在原材料已經成了貨品賣出去了,結轉成本原材料就成了負數,老師我該怎么做賬怎么做分錄呢?
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速問速答你好,暫估一個原材料,借原材料貸應付賬款,暫估。
2023 08/08 11:44
84784974
2023 08/08 11:48
借:暫估原材料
貸:應付賬款
對嗎?那是不是要在原材料科目下面增加一個二級科目暫估原材料呢?那收到發(fā)票后又該如何做分錄呢?問題有點多,麻煩老師了
郭老師
2023 08/08 11:52
是
借應付賬款
貸原材料,暫估和發(fā)票一致的,直接做這個就可以了。
郭老師
2023 08/08 11:52
然后再做發(fā)票的,借原材料,貸應付賬款或者是銀行存款。
84784974
2023 08/08 11:53
錢已經付過了,貨已收到,只是發(fā)票沒開過來哦
84784974
2023 08/08 11:55
付款的時候我做的是:
借:應付賬款
貸:銀行存款
郭老師
2023 08/08 11:55
你當時預付的時候怎么做的?
郭老師
2023 08/08 11:56
是預付賬款嗎?如果是的話,第二個分錄應付賬款或者銀行存款直接改成預付賬款就可以了。
84784974
2023 08/08 11:57
現在原材料已經加工成了貨賣出去了,但是發(fā)票還沒有收到,所以結轉成本這里原材料沒入賬成為了負數。
郭老師
2023 08/08 12:01
在原材料帶應付賬款暫估這里知道吧,這里寫呀,你做了這一步還是負數嗎?
84784974
2023 08/08 12:06
如果做了暫估原材料分錄
借:原材料
貸:應付賬款
這筆分錄以后就不是負數了,但是等我收到專票以后改怎么做分錄呢?
郭老師
2023 08/08 12:09
借應付賬款
貸原材料,
借原材料,
貸生產成本
借生產成本
貸庫存商品
借主營業(yè)務成本,負數
借庫存商品
然后再做發(fā)票的借原材料
應交稅費、應交增值稅進項,貸預付賬款,
借生產成本帶原材料,
借庫存商品
貸生產成本,借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
84784974
2023 08/08 14:13
收到,謝謝老師
郭老師
2023 08/08 14:13
不要客氣,工作愉快
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