問(wèn)題已解決

哪位老師能幫我詳細(xì)解答一下嗎?損耗的,未收的等等怎么入賬啊

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/06 12:42
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
未收的不做賬 收的 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 損耗的計(jì)入費(fèi)用 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 原材料固定資產(chǎn)
2023 08/06 12:45
84785009
2023 08/06 12:47
那他們自己收的五萬(wàn),怎么做賬呢
冉老師
2023 08/06 12:48
他們自己收的,不經(jīng)過(guò)你們,不用做賬的
84785009
2023 08/06 13:29
但是我們交了電力公司總電費(fèi)50萬(wàn)呢,他們收的這個(gè)也不用記賬嗎
冉老師
2023 08/06 13:30
學(xué)員 他們是那個(gè)公司的 你們公司的話,按照實(shí)際收款,支付做賬的
84785009
2023 08/06 13:41
我們是代收代付電費(fèi),變壓器損耗的,也計(jì)我們自己的管理費(fèi)用嗎
冉老師
2023 08/06 13:42
是的,學(xué)員,變壓器資產(chǎn)是在你們公司嗎
84785009
2023 08/06 13:59
那就是說(shuō)A公司自己收的5萬(wàn),和實(shí)際上未收到的1萬(wàn)。都不用記賬,都是我們未收到的,對(duì)吧。就是掛賬了對(duì)吧
冉老師
2023 08/06 14:00
是的,學(xué)員,是這樣的
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