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老師請(qǐng)問收入前面做了無票收入,已做了收入報(bào)了稅,但是后面月份又開票了,請(qǐng)問怎么做呢? 如果沖前面的收入是不是得連前面的增值稅一起沖?不然就多交一份增值稅了是嗎?

84784948| 提問時(shí)間:2023 08/04 18:07
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;你這個(gè)跨年沒有; 不會(huì)重復(fù)繳納稅費(fèi)的 ; 到時(shí)要紅沖無票收入分錄的??
2023 08/04 18:08
84784948
2023 08/04 18:16
沒跨年,前面做無票收入的時(shí)候交稅了呀,現(xiàn)在發(fā)票過來了,充的時(shí)候只充了金額,部分稅沒有充,那這樣不是交了兩遍稅嗎?
meizi老師
2023 08/04 18:17
你稅費(fèi)也得沖回來的 ; 比如你 3月做了無票收入100 ; 稅費(fèi)13 ;? 那你 8月紅沖無票收入 -100 和稅額-13 ; 你? 在開票 100? 和13稅額 ;? ?對(duì)于 8月來說; 這筆業(yè)務(wù) 一正一負(fù)數(shù);不影響你稅費(fèi)的??
84784948
2023 08/04 18:18
如果他只充了金額,沒充稅,那就多交了一次是吧
meizi老師
2023 08/04 18:19
你好; 稅費(fèi) 為啥不沖 ; 同步?jīng)_的哦 ;? 你這個(gè)想法 就不合理的? ?
84784948
2023 08/04 18:34
看前面人這么做的,我覺得重復(fù)交稅了,所以我確認(rèn)一下
meizi老師
2023 08/04 19:24
前任估計(jì)賬務(wù)處理和申報(bào)的不對(duì)哈 ; 正常不會(huì)重復(fù)報(bào)稅的??
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