問題已解決

接手賬務(wù)后發(fā)現(xiàn),以前預付的電費直接做費用了,取得的發(fā)票又和支付的電費不一樣,我新建了一個預付賬款-水電費,這樣以后支付的時候可以借預付貸銀行,收到電費發(fā)票的時候就可以借管理費用貸預付了,可是在這之前取回來的電費發(fā)票因為預付里面沒有如果這部分金額,就沒辦法做這分錄,那這部分應該計入哪個科目呢?

84785046| 提問時間:2023 08/04 10:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個計入費用科目就可以
2023 08/04 10:54
84785046
2023 08/04 10:57
我知道呀,借管理費用水電費,可是貸方借什么呢?畢竟是以前支付過了,不能貸銀行了,但也不能貸預付,因為是我建新科目之前的事情了,入進來的話是會變負數(shù)的
樸老師
2023 08/04 11:05
同學你好 貸方預付賬款呀
84785046
2023 08/04 11:32
唉,老師,是我說的不夠明么…我來以前的賬是這樣記的,支付電費1000,借管理費用1000,貸銀行存款1000,發(fā)票金額為978,取得發(fā)票后沒有做相應的分錄,我來了以后建了一個新科目,這樣交電費1500,借預付1500,貸銀行1500,取得發(fā)票1489后,借管理費用1489,貸預付1489??墒且郧皼]有這樣做,就造成了我現(xiàn)在收到票后沒辦法再做取得票據(jù)后的分錄了,這時候貸方應該入哪個科目
樸老師
2023 08/04 11:41
那你發(fā)票把發(fā)票附在之前的借管理費用1489,貸預付1489這個分錄后面 因為你之前沒有收到發(fā)票做了這個分錄是不能稅前扣除的
84785046
2023 08/04 13:11
直接附在后面就可以?可是金額不同呀?沒問題嗎?
樸老師
2023 08/04 13:17
同學你好 那你就沖減之前的管理費用分錄 重新按發(fā)票金額來做
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