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月末進(jìn)項大于銷項的稅額計入到哪個科目里面去呢?
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速問速答你好;? 轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方掛著? ?
2023 08/04 09:23
84784957
2023 08/04 09:27
是借 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額嗎?
meizi老師
2023 08/04 09:28
你好;? 是的; 比如; 借? ??應(yīng)交稅費-? 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 、 銷項稅 貸進(jìn)項稅??
84784957
2023 08/04 09:32
可是年末我結(jié)轉(zhuǎn)不平怎么處理哇,借方始終會有這個留底的稅額
84784957
2023 08/04 09:33
剛剛發(fā)錯圖片了
meizi老師
2023 08/04 09:33
你好; 就是借方會掛著金額哈; 你平了 還會錯誤的 ; 就是掛著就行了。??
84784957
2023 08/04 09:37
那這個轉(zhuǎn)出未交增值稅是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎老師?如果到下一年我抵扣了這個留底的話需要怎么做賬務(wù)處理呢?我平時是借:待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:進(jìn)項稅額 這個留底的我是不是需要還貸一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅才對
meizi老師
2023 08/04 09:38
怎么看著你這個圖片有點怪;? 你銷項稅和進(jìn)項轉(zhuǎn)出大于了進(jìn)項稅沒有 ???
84784957
2023 08/04 09:47
不是很明白,老師您看下我這個年末的余額表
meizi老師
2023 08/04 09:50
你好; 去把所有 增值稅下面的明細(xì);都結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅借貸方去 ;然后在看是否 轉(zhuǎn)未交增值稅里面去? ?
84784957
2023 08/04 09:53
待認(rèn)證的不用結(jié)轉(zhuǎn)吧,就是只有一個轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方有余額
meizi老師
2023 08/04 09:53
待認(rèn)證等著進(jìn)項稅認(rèn)證在做? ;? ? ?是的;? 那表示留底了。??
84784957
2023 08/04 09:53
好的謝謝老師
meizi老師
2023 08/04 09:54
不客氣的; 希望能幫到你; 滿意請給予評價?
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