問題已解決

老師,我們職員因為項目出差,差旅費發(fā)票已經(jīng)交給客戶做賬,客戶將差旅費款轉(zhuǎn)給我司,現(xiàn)在職員要領(lǐng)取這個費用,但是發(fā)票早期已經(jīng)提供給客戶了,現(xiàn)在我們做賬該放什么單據(jù)發(fā)票

84785031| 提問時間:2023 08/03 11:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當(dāng)時你收客戶的錢怎么做的?
2023 08/03 11:10
84785031
2023 08/03 11:47
我司沒有開票,對方公司收到我司職員提供的差旅發(fā)票,后直接付款給我們了
郭老師
2023 08/03 11:47
你好,你賬上當(dāng)時怎么做的,你能說一下嗎?做了收入還是什么?
84785031
2023 08/03 12:05
老師,這一筆我們還沒有做賬務(wù)
郭老師
2023 08/03 12:11
借銀行存款貸期的應(yīng)付款支付出去,做相反的,你們出一個代收代付的說明,三方蓋章簽字。
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