問題已解決
公司買了一輛車,辦在公司名下了,只交了首付款,購置稅,現(xiàn)在進項稅已經(jīng)抵扣了,但是一個月后便把這輛車給股東了,沒有過戶,但是以后的分期款都是那個股東在還了,這樣我怎么做賬?老師
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答正常做固定資產(chǎn),清理的分錄就可以了。
然后對方?jīng)]有支付購買的錢,然后還款他還了,就這樣處理就行。
2023 08/02 17:24
84785006
2023 08/02 17:25
分錄怎么寫 老師 麻煩你幫我寫一下可以嗎
玲老師
2023 08/02 17:33
你好 借固定資產(chǎn),貸銀行? 長期借款等?
借?
你好:
1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理:
借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊,
貸:固定資產(chǎn)。
2、取得清理收入:
借:銀行存款,
貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅。
3、發(fā)生清理支出:
借:固定資產(chǎn)清理,
貸:應(yīng)收賬款。
4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益:
借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目)
貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
借 應(yīng)收賬款,貸 長期借款等??
84785006
2023 08/02 17:44
買了不到一個月 ,還沒有折舊 我也沒有取得清理收入,發(fā)生的清理支出也沒有
84785006
2023 08/02 17:45
我就支付了一個購置稅和首付款 而且也幫公司抵了稅 一月后就把車給股東了 后期尾款全是他再還
84785006
2023 08/02 17:46
您能不能出一個簡單的解決方案 老師 我這是內(nèi)賬
84785006
2023 08/02 17:48
而且我公司也沒有過戶 車輛還在公司名下
84785006
2023 08/02 17:48
只是把車輛給股東開 后期尾款股東還
玲老師
2023 08/02 18:09
那咱買車的時候沒有付的款,咱不得掛賬嗎?或者是貸款的或者是什么嗎?
84785006
2023 08/02 18:16
但是車輛還在我公司名下 也要固定資產(chǎn)清理嗎?
玲老師
2023 08/02 18:17
那就做不了固定資產(chǎn)清理了。
建議變更一下。然后再做清理。
玲老師
2023 08/02 18:17
如果現(xiàn)在要是變更不了,因為貸款的原因??梢宰鰝€人代替企業(yè)還款,等款還完了能過戶的時候再做清理的分錄。
84785006
2023 08/02 18:18
對呀 所以老師 我想讓您幫我做一個合理的做賬分錄 我們應(yīng)該怎么做呢 這個車現(xiàn)在是給股東了 我們應(yīng)該怎么去做會計處理呢?
玲老師
2023 08/02 18:20
現(xiàn)在我建議你不做把車轉(zhuǎn)讓的分路。
現(xiàn)在咱舊車還在單位名下,就按單位固定資產(chǎn)處理就行。
然后個人還款咱就寄到個人往來里面等于單位欠個人的錢。
玲老師
2023 08/02 18:20
等后面能過戶了,然后再做固定資產(chǎn)清理。
84785006
2023 08/02 18:21
我如果作為一個福利給股東 算是分紅吧 這樣做分錄可以嗎
84785006
2023 08/02 18:23
因為這個車現(xiàn)在不在單位了 在股東家里 我們相當(dāng)于是幫股東買了個車 公司交了購置稅 首付款和保險
玲老師
2023 08/02 18:24
那就簽訂一個分紅的協(xié)議或者買賣協(xié)議都可以,然后都做固定資產(chǎn)清理了,和上面處理一樣。
要是分紅了就再補一個分紅的分錄,其他的清理分錄是一樣的。
84785006
2023 08/02 18:27
只要簽訂協(xié)議不過戶 也可以做固定資產(chǎn)清理對嗎?
玲老師
2023 08/02 18:28
可以的,因為真實,咱把這個車已經(jīng)交給股東了。
玲老師
2023 08/02 18:28
后面要把過戶補充上。因為咱車已經(jīng)交付了。
84785006
2023 08/02 18:30
老師,您幫我寫一個這個分錄可以嗎?公司付首付,員工還貸款,怎么寫分錄
84785006
2023 08/02 18:31
上面那樣做還是有點麻煩 我們反正是內(nèi)賬 看清楚就行
玲老師
2023 08/02 18:31
你好 借固定資產(chǎn),貸銀行 長期借款等
借
你好:
1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理:
借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊,
貸:固定資產(chǎn)。
2、取得清理收入:
借:銀行存款,
貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅。
3、發(fā)生清理支出:
借:固定資產(chǎn)清理,
貸:應(yīng)收賬款。
4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益:
借:資產(chǎn)處置損益 ,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目)
貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
借 應(yīng)收賬款,貸 長期借款等
買了不到一個月 ,還沒有折舊 我也沒有取得清理收入,發(fā)生的清理支出也沒有
我就支付了一個購置稅和首付款 而且也幫公司抵了稅 一月后就把車給股東了 后期尾款全是他再還
您能不能出一個簡單的解決方案 老師 我這是內(nèi)賬
而且我公司也沒有過戶 車輛還在公司名下
只是把車輛給股東開 后期尾款股東還
那咱買車的時候沒有付的款,咱不得掛賬嗎?或者是貸款的或者是什么嗎?
但是車輛還在我公司名下 也要固定資產(chǎn)清理嗎?
那就做不了固定資產(chǎn)清理了。
建議變更一下。然后再做清理。
如果現(xiàn)在要是變更不了,因為貸款的原因??梢宰鰝€人代替企業(yè)還款,等款還完了能過戶的時候再做清理的分錄。
對呀 所以老師 我想讓您幫我做一個合理的做賬分錄 我們應(yīng)該怎么做呢 這個車現(xiàn)在是給股東了 我們應(yīng)該怎么去做會計處理呢?
現(xiàn)在我建議你不做把車轉(zhuǎn)讓的分路。
現(xiàn)在咱舊車還在單位名下,就按單位固定資產(chǎn)處理就行。
然后個人還款咱就寄到個人往來里面等于單位欠個人的錢。
等后面能過戶了,然后再做固定資產(chǎn)清理。
我如果作為一個福利給股東 算是分紅吧 這樣做分錄可以嗎
因為這個車現(xiàn)在不在單位了 在股東家里 我們相當(dāng)于是幫股東買了個車 公司交了購置稅 首付款和保險
那就簽訂一個分紅的協(xié)議或者買賣協(xié)議都可以,然后都做固定資產(chǎn)清理了,和上面處理一樣。
要是分紅了就再補一個分紅的分錄,其他的清理分錄是一樣的。
只要簽訂協(xié)議不過戶 也可以做固定資產(chǎn)清理對嗎?
可以的,因為真實,咱把這個車已經(jīng)交給股東了。
后面要把過戶補充上。因為咱車已經(jīng)交付了。
老師,您幫我寫一個這個分錄可以嗎?公司付首付,員工還貸款,怎么寫分錄
84785006
2023 08/02 18:35
老師,您幫我寫一個這個分錄可以嗎?公司付首付,員工還貸款,這樣的分錄
84785006
2023 08/02 18:35
不做之前那個分錄了
玲老師
2023 08/02 18:37
這筆業(yè)務(wù)就是這個分錄,不是說咱們不想做這個就不寫這個分錄。
玲老師
2023 08/02 18:37
我給你回復(fù)的這個分錄就是正確的處理。
玲老師
2023 08/02 18:37
或者你補充一下,你剛買時那個貸款是咋樣約定的?
84785006
2023 08/02 18:38
我想做一個員工福利那種 就是公司付首付,員工還貸款,這樣的分錄
玲老師
2023 08/02 18:38
買車的貸款要是以公司名稱貸款呢,那我回復(fù)你的就一點問題沒有。
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