問題已解決

@郭老師,在嗎?前些天問你的問題,生產(chǎn)型出口退稅說必須增值稅有留抵才能退稅。 1.但是我不理解申請退稅時怎么會那么巧那月就會有留抵呢? 2.聽講取當(dāng)期“留抵稅額”與“免抵退稅額”較小者作當(dāng)期應(yīng)退稅額,則免抵稅額=免抵退稅額-應(yīng)退稅額。老師能解釋一下免抵稅額和免抵退稅額的區(qū)別嗎?我都搞暈了感覺

84784955| 提問時間:2023 08/02 16:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
舉個例子看下 鋼鐵生產(chǎn)企業(yè),我的產(chǎn)品出場含稅價是5800,增值稅17%,退稅率是9%,到天津的FOB價格是6000人民幣。請問我怎么計算能知道我出口以后能退給我多少錢?謝謝,專業(yè)一點。 我們企業(yè)是在其他企業(yè)購買鋼管坯子,生產(chǎn)成鋼管。1.先計算當(dāng)期應(yīng)納稅額 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物銷項稅額-(當(dāng)期進(jìn)項稅額-當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額=0(假設(shè)無內(nèi)銷)-(5800/1.17*17%-6000*(17%-9%))-0(假設(shè)為零)=-(843-480)=-363 其中: 當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價*外匯人民幣牌價*(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額=6000*(17%-9%)=480 2.出口貨物"免、抵、退"稅額=出口貨物離岸價*外匯人民幣牌價*出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額=6000*9%=540 3.當(dāng)?shù)?.項計算結(jié)果為正數(shù)時,不退稅; 當(dāng)?shù)?.項計算結(jié)果為負(fù)數(shù)時,要將第1.2.項計算結(jié)果的絕對值進(jìn)行比較,小者為當(dāng)期應(yīng)退稅額. |-363|<540故。就單純該單而言,你的退稅為363. 你的利潤=收入-成本=(6000+363)-5800=563.
2023 08/02 16:24
郭老師
2023 08/02 16:24
沒規(guī)定說必須按月申請出口退稅,你可以這個月出口了,你在以后有留底的時候,你再申請出口退稅就是了。
84784955
2023 08/02 16:48
1.免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額和免抵退稅額抵減額,這兩個概念不理解。抵減額是什么? 2.當(dāng)?shù)?.項計算結(jié)果為負(fù)數(shù)時,老師的意思是說有留抵稅額時是嗎? 3.退稅聽說必須收到外匯款時就可以申請退稅,但是從上面看來生產(chǎn)型出口企業(yè)申請退稅不是想象中的那么容易。那怎么能盡可能申請到盡可能的退稅呢?
84784955
2023 08/02 16:49
1.免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額和免抵退稅額抵減額,這兩個概念不理解。抵減額是什么? 2.當(dāng)?shù)?.項計算結(jié)果為負(fù)數(shù)時,老師的意思是說有留抵稅額時是嗎? 3.退稅聽說必須收到外匯款時就可以申請退稅,但是從上面看來生產(chǎn)型出口企業(yè)申請退稅不是想象中的那么容易。那怎么能申請到盡可能多的退稅呢?
郭老師
2023 08/02 16:54
當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=當(dāng)期免稅購進(jìn)原材料價格×出口貨物征退稅率之差
郭老師
2023 08/02 16:55
當(dāng)期免抵退稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價×外匯人民幣折合率×出口貨物退稅率-當(dāng)期免抵退稅額抵減額 當(dāng)期免抵退稅額抵減額=當(dāng)期免稅購進(jìn)原材料價格×出口貨物退稅率
郭老師
2023 08/02 16:56
當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物銷項稅額-(當(dāng)期進(jìn)項稅額-當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額=0(假設(shè)無內(nèi)銷)-(5800/1.17*17%-6000*(17%-9%))-0(假設(shè)為零)=-(843-480)=-363 就是第一項
郭老師
2023 08/02 16:57
不一定收到外匯,你沒有收到的話,也可以申請退回。
84784955
2023 08/02 22:58
當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=當(dāng)期免稅購進(jìn)原材料價格×出口貨物征退稅率之差 當(dāng)期免抵退稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價×外匯人民幣折合率×出口貨物退稅率-當(dāng)期免抵退稅額抵減額 當(dāng)期免抵退稅額抵減額=當(dāng)期免稅購進(jìn)原材料價格×出口貨物退稅率 老師說的免抵退稅抵減額計算公式里的當(dāng)期免稅購進(jìn)原材料是指進(jìn)口的原料嗎?不得免征和抵扣稅額抵減額我看著公式大致可以理解,但是第二個公式不太理解,乘以出口貨物退稅率就得到當(dāng)期免抵退稅額抵減額了嗎?當(dāng)期免抵退稅抵減額是什么意思?
郭老師
2023 08/02 23:10
免稅購進(jìn)原材料包括國內(nèi)購進(jìn)免稅原材料和進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件,其中進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的價格為組成計稅價格。國內(nèi)購進(jìn)原材料是指開具進(jìn)料加工免稅證明業(yè)務(wù)所涉及符合國家政策規(guī)定的國內(nèi)購進(jìn)免稅原材料
84784955
2023 08/03 07:54
1.當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=當(dāng)期免稅購進(jìn)原材料價格×出口貨物征退稅率之差,老師這個是出口貨物征稅率和退稅率之差是吧? 2.為什么當(dāng)期免稅購進(jìn)原材料有不得免征和抵扣稅額抵減額了,還有當(dāng)期免抵退稅額抵減額呢?怎么知道?如何判斷還有當(dāng)期免抵退稅額抵減額呢? 3.出口貨物還有征稅率嗎?出口貨物征稅率不應(yīng)該是0嗎?
郭老師
2023 08/03 07:57
第一個是的 第二個免稅農(nóng)產(chǎn)品
郭老師
2023 08/03 07:57
第三個,出口不一定全部都是零,有不免稅的。
84784955
2023 08/03 08:13
1.當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=當(dāng)期免稅購進(jìn)原材料價格×出口貨物征退稅率之差。這個是不包括農(nóng)產(chǎn)品的是吧? 2.第二個當(dāng)期免抵退稅額抵減額僅限于農(nóng)產(chǎn)品嗎? 3.服裝加工生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)的原材料不屬于農(nóng)產(chǎn)品吧? 4.那怎么能申請到盡可能多的退稅呢?
郭老師
2023 08/03 08:16
你好,包含農(nóng)產(chǎn)品在內(nèi)的 第二個所有的 第三個不屬于 第四個留底盡量的大一點
84784955
2023 08/03 08:50
1.當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價*外匯人民幣牌價*(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額 當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=當(dāng)期免稅購進(jìn)原材料價格×出口貨物征退稅率之差。那老師這兩個公式鐘出口貨物稅率免稅也就只能如果稅率只為0時還要算當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額嗎? 2.我問的上面第二個問題怎么知道并如何判斷還有當(dāng)期免抵退稅額抵減額呢?老師在上面回答免稅農(nóng)產(chǎn)品,下面又說包括所有的呢?到底是哪種情況要算當(dāng)期免抵退稅抵減額呢? 3.要算當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額,就是必須要有免稅購進(jìn)原材料的情況下才計算這個是吧?
郭老師
2023 08/03 08:56
第一個你有退稅差嗎?有免稅原材料嗎 沒有的不需要
郭老師
2023 08/03 08:56
第二個,我現(xiàn)在想不起來還有其他哪些是免稅的,只要是免稅的原材料都需要 如果你沒有退稅,差的話就是零,不需要計算。
84784955
2023 08/03 10:26
1.明白一些,謝謝老師。出口貨物稅率為0時,如果沒有免稅的原材料,那當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額還要算嗎? ?2、 當(dāng)期期末留抵稅額<=當(dāng)期免抵退稅額,則當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期的免抵稅額(剩余的未退稅)=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 3、 當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額,則當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額,當(dāng)期免抵稅額=0 老師,這2、3寫的對嗎?我從別人發(fā)的粘貼過來的。第3條當(dāng)期免抵稅額為什么是0?
郭老師
2023 08/03 10:33
第一個不需要算 第二個是正確的 第三個正確的 當(dāng)期期末留抵稅額為當(dāng)期增值稅納稅申報表中“期末留抵稅額
84784955
2023 08/03 12:21
第2、3點還是不太理解為什么是這樣的規(guī)定,老師能通俗的解釋下什么情況下為什么是退哪個稅嗎?還有第3條當(dāng)期免抵稅額為什么是0
郭老師
2023 08/03 12:36
可以這么想,他退的是進(jìn)項 你當(dāng)月都得需要交稅了,哪有足夠的進(jìn)項來抵扣這個退稅? 你給稅務(wù)局的稅款還沒有交過來,怎么會給你退稅 然后至于退多少 你的留底和出口貨物免抵退稅額來對比 免抵退這么理解 實行“免、抵、退”稅管理辦法的 “免”,是指對生產(chǎn)企業(yè)出口的貨物勞務(wù),免征企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)的增值稅; “抵”,是指生產(chǎn)企業(yè)出口的貨物勞務(wù)所耗用原材料、零部件等應(yīng)予退還的進(jìn)項稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅款; “退”,是指生產(chǎn)企業(yè)出口的貨物勞務(wù)在當(dāng)期內(nèi)因應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項稅額大于應(yīng)納稅額而未抵頂完的稅額,經(jīng)主管退稅機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后,予以退稅
84784955
2023 08/03 12:56
哦,我再仔細(xì)想想,到時真正要申報退稅什么的結(jié)合實際操作可能就更好理解了。老師,那這個生產(chǎn)型出口企業(yè)當(dāng)期進(jìn)項稅額和上期留抵稅額是所有國內(nèi)和國外所有進(jìn)項是嗎?不像外貿(mào)型出口企業(yè)那樣對應(yīng)的進(jìn)項那么清楚是嗎?
郭老師
2023 08/03 12:58
對的,是的,是這么做的。
84784955
2023 08/03 13:00
還有老師能不能給我大致先發(fā)下這些什么免抵退稅、不得免征和抵扣進(jìn)項稅額、免征和抵扣進(jìn)項稅額, 還有抵減額這些會計分錄,我先了解下。 麻煩老師了,中午你先休息,下午有時間再發(fā)。
郭老師
2023 08/03 13:22
上面的公式你自己寫過,你看一下就可以的,你上面寫的那些公式就是對的,如果你再不清楚的話,我給你發(fā)了一個例子,不是你找出那個例子來,帶進(jìn)數(shù)據(jù)去。
郭老師
2023 08/03 13:23
借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸銀行存款 借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)、出口退稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未應(yīng)交增值稅。
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