問題已解決
上月計提工資時,多計提了。這個月發(fā)工資,怎么調整做分錄?
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速問速答您好, 把多計提的,做負數處理就可以了
2023 08/01 22:11
84785040
2023 08/01 22:15
借:銷售費用-工資 -1
貸:應付職工薪酬 -1
84785040
2023 08/01 22:16
這樣寫嗎?
劉艷紅老師
2023 08/01 22:17
是的,是的, 就是這樣寫的
84785040
2023 08/01 22:19
好的,謝謝
劉艷紅老師
2023 08/01 22:20
不客氣,很高興幫你
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