問題已解決

老師們,上一年度采購(gòu)進(jìn)來的商品,入賬入重了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)重了,本年要調(diào)整賬目,需要怎么調(diào)

84785016| 提問時(shí)間:2023 07/31 13:43
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候是怎么做賬的?
2023 07/31 13:44
84785016
2023 07/31 13:49
當(dāng)時(shí)入賬,借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品
東老師
2023 07/31 13:49
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785016
2023 07/31 14:33
涉及著的企業(yè)所得稅,怎么處理
東老師
2023 07/31 14:33
借以前年度損益調(diào)整? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
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