問題已解決

老師,請問一下,我們公司7月出售固定資產(chǎn)己開票,但是對方還沒有給我們付款,我賬務(wù)處理是不是要掛在應(yīng)收賬款?

84785034| 提問時(shí)間:2023 07/31 13:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
對的,是的,是這么做的
2023 07/31 13:37
84785034
2023 07/31 13:54
分錄是不是這做?借:應(yīng)收賬款-XX個(gè)人 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
郭老師
2023 07/31 13:55
對的,是的,是這么做的。
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