問(wèn)題已解決

老師,公司開(kāi)出的5%租賃費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票,計(jì)算增值稅時(shí)候是否可以計(jì)入銷(xiāo)項(xiàng)稅額??公司是主營(yíng)業(yè)務(wù)主要是銷(xiāo)售商品,建筑服務(wù)等,半年產(chǎn)生的一次租賃服務(wù),給對(duì)方公司開(kāi)出的專(zhuān)票可以計(jì)入銷(xiāo)項(xiàng)稅額嘛?如果同時(shí)收到可抵扣的5%租賃費(fèi)專(zhuān)票可以計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額嘛?

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/31 07:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)專(zhuān)票可以抵扣
2023 08/03 06:47
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