問題已解決

老師,您好!因為之前會計在賬面上多記了應(yīng)收票據(jù),沒有對應(yīng)原始憑證,現(xiàn)在沒有對應(yīng)科目沖紅,這個要怎么調(diào)賬

84785004| 提問時間:2023 07/28 11:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
多記的應(yīng)收票據(jù),你的看借方或者貸方的科目是啥?
2023 07/28 11:06
84785004
2023 07/28 11:18
搞不清了,后面換了財務(wù),重新建賬,期初值可能不對,找不到對應(yīng)科目
家權(quán)老師
2023 07/28 11:19
換財務(wù)要交憑證和賬簿的哈
84785004
2023 07/28 11:21
弄不清了,沖紅之前憑證,應(yīng)收賬款科目對上了,就是多出應(yīng)收票據(jù)了
家權(quán)老師
2023 07/28 11:23
要先查原來的賬,弄清楚才行,
84785004
2023 07/28 11:56
好的,謝謝
家權(quán)老師
2023 07/28 11:56
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
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