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老師,23年1月份交稅的時候發(fā)現(xiàn),一個印花稅再去年年末忘記計提了,現(xiàn)在補計提, 借:以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 這樣做對嗎
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速問速答是的,就是那樣處理的
2023 07/27 14:56
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老師,23年1月份交稅的時候發(fā)現(xiàn),一個印花稅再去年年末忘記計提了,現(xiàn)在補計提, 借:以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 這樣做對嗎
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