問題已解決

老師,23年1月份交稅的時候發(fā)現(xiàn),一個印花稅再去年年末忘記計提了,現(xiàn)在補計提, 借:以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 這樣做對嗎

84785036| 提問時間:2023 07/27 14:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是那樣處理的
2023 07/27 14:56
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