問(wèn)題已解決

本月收到1張紅字發(fā)票,我在做賬時(shí)直接紅沖憑證即可是吧?那在抵扣勾選平臺(tái)里不用管是吧?增值稅申報(bào)時(shí)會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄是嗎?

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/26 16:31
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
這張發(fā)票咱原來(lái)有沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)抵扣?
2023 07/26 16:35
84784967
2023 07/26 16:39
做了抵扣了老師
玲老師
2023 07/26 16:42
你好,您需要在增值稅表2做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫。
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