問題已解決
老師,招待費中有專票,做的分錄是,借 管理費用—招待費 應交稅費—進項稅 貸 銀行存款 借:應交稅費-進項稅額轉出 貸:應交稅費-進項稅
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速問速答借 管理費用—招待費 應交稅費—進項稅 貸 銀行存款 借:管理費用—招待費 貸:應交稅費-進項稅額轉出
2023 07/25 15:01
84784959
2023 07/25 15:03
那我第二個分錄做的不對?
84784959
2023 07/25 15:03
進項稅額轉出是貸方余額?
文文老師
2023 07/25 15:08
嗯。進項稅額轉出是貸方余額
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