問題已解決
固定資產(chǎn),暫估入賬。折舊半年后 收到發(fā)票,需要調(diào)整以前折舊額嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,學員,不用調(diào)整以前的折舊的
2023 07/24 22:40
84785028
2023 07/24 22:40
無形資產(chǎn)呢?需要調(diào)整嗎?
冉老師
2023 07/24 22:42
你好,學員,不需要調(diào)整以前的
84785028
2023 07/24 22:45
你們回答的不一樣,其他老師說,需要補攤銷或者沖減攤銷
冉老師
2023 07/24 22:47
這個不需要的,以后按照差額計提的
84785028
2023 07/24 22:50
減去已攤銷的金額,減去攤銷月份數(shù),按賬面價值重新攤銷?
冉老師
2023 07/24 22:53
是的,學員,是這樣的
84785028
2023 07/24 22:56
好吧。老師,暫估入賬,匯算清繳前收到發(fā)票,分錄怎么寫?申報表怎么
冉老師
2023 07/24 22:58
你好,學員,
收到發(fā)票,補一筆差額,以及進項稅的
84785028
2023 07/24 23:01
把分錄補成,正確的分錄?小企業(yè)會計準則,需要轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤嗎?
冉老師
2023 07/24 23:03
需要轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤嗎?
可以直接計入本期損益的
84785028
2023 07/24 23:10
有匯算清繳的課程嗎?
冉老師
2023 07/24 23:11
你好,學員,學員,有的
84785028
2023 07/24 23:14
我在會計學堂買了實操課
冉老師
2023 07/24 23:14
你好,學員,實操里面是不是全盤的,學員
84785028
2023 07/24 23:22
我明天看看
冉老師
2023 07/24 23:31
好的,學員,早點休息
閱讀 418