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第6步收到專票寫啥分錄 之前的都是不含稅攤銷的 4100是進項專票稅額

84784971| 提問時間:2023 07/24 22:09
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
你好同學 收到專票 借:應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
2023 07/24 22:12
84784971
2023 07/24 22:15
您沒看之前的截圖嗎?裝修完預(yù)付賬款就做平了 攤銷用的是不含稅金額
立峰老師
2023 07/24 22:28
收到專票 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)4100 ? ? 貸:應(yīng)付賬款? 4100
84784971
2023 07/24 22:31
不對 應(yīng)付賬款4100不應(yīng)該有 上面的全都是平的 除了攤銷沒用4100其他的全都用4100了 現(xiàn)在就收到進項稅4100分錄 貸方不知道用什么科目
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