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老師好,收到一張6%的購買財(cái)務(wù)軟件的專票,我們是13% 怎么抵扣?

84784967| 提問時(shí)間:2023 07/23 21:21
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
這個(gè)是正常抵扣的,直接抵扣就可以的
2023 07/23 21:23
84784967
2023 07/23 21:32
正常的13%抵扣嗎?
王超老師
2023 07/23 21:42
是的,這個(gè)是正常抵扣的
84784967
2023 07/23 21:46
老師 法人墊付,借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)付款這個(gè)分錄對不
王超老師
2023 07/23 21:50
可以的,你用這個(gè)分錄的
84784967
2023 07/23 21:58
呵呵,你確定 早點(diǎn)休息別糊弄人了
王超老師
2023 07/24 06:38
你這個(gè)是放到預(yù)付賬款來過渡你法人的借款啊
84784967
2023 07/24 07:58
是,因?yàn)榉ㄈ酥苯訅|付了。拿到發(fā)票后確認(rèn)借期間費(fèi)用,貸預(yù)付賬款是不
王超老師
2023 07/24 08:14
因?yàn)檎G闆r下,你是向法人借款,買東西的 借,原材料 貸,其他應(yīng)付款 但是由于你們還沒有收到貨物,而法人已經(jīng)墊付,同時(shí),你們又收到發(fā)票了,那么借方用預(yù)付賬款來過渡是合適的。 預(yù)付賬款是對應(yīng)你其他應(yīng)付款科目的
84784967
2023 07/24 08:41
好的,明白。謝謝
王超老師
2023 07/24 09:04
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