問題已解決

就是上個月我計提企業(yè)所得稅計提多了,我計提了5000多,但是我們這個月繳納企業(yè)所得稅,只繳納了1000多,請問這個會計分錄該如何做呢?這兩個的差異又該如何何體現(xiàn)呢?下圖是我上個月計提的分錄

84784987| 提問時間:2023 07/21 11:21
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
原分錄紅沖計提的差額就是了哈
2023 07/21 11:22
84784987
2023 07/21 11:30
老師 是這樣嗎?
家權老師
2023 07/21 11:35
是的,就是這樣處理的哈
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