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請問一下,5月開的發(fā)票7月付的款,我該怎么做賬。謝謝

84784966| 提問時間:2023 07/20 15:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 你們開出去的嗎
2023 07/20 15:56
84784966
2023 07/20 15:59
別人開進(jìn)來給我們的
樸老師
2023 07/20 16:02
同學(xué)你好 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
84784966
2023 07/20 16:18
那他之前開了3萬發(fā)票,最終結(jié)算我們只需要付2萬元呢?我該怎么做呢
樸老師
2023 07/20 16:23
那一萬不付了嗎 為啥
84784966
2023 07/20 16:25
那是他多開發(fā)票了,最終以工程結(jié)算為準(zhǔn)
84784966
2023 07/20 16:30
我可以把5月的普通發(fā)票,放到7做做賬,借,在建工程2萬,貸:銀行存款2萬,多開的一萬發(fā)票就不管了可以嗎
樸老師
2023 07/20 16:36
那這個讓他紅沖了才行
84784966
2023 07/20 16:46
那我可以把5月發(fā)票,放到7月做賬,借在建工程2萬,貸銀行存款2萬可以不
84784966
2023 07/20 16:47
他是去稅務(wù)大廳代開的普票。怎么紅沖,而且是臨時工,干完活了人家都不理你了
樸老師
2023 07/20 16:51
那就只能計入營業(yè)外收入了
84784966
2023 07/20 16:56
把那一萬元發(fā)票記入營業(yè)外收入嗎?
樸老師
2023 07/20 17:05
借費(fèi)用科目 貸銀行存款 貸營業(yè)外收入
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