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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問出差人員的補(bǔ)貼怎么做賬務(wù)處理?要交個稅嗎?
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速問速答不需要計(jì)入工資交個稅的,這個是計(jì)入管理費(fèi)用,差旅費(fèi)貸,銀行存款。
2023 07/20 09:33
84784976
2023 07/20 10:01
老師這個是沒有發(fā)票的,只有一個出差補(bǔ)助單,按每天300一個月有6000多,這樣也不需要繳納個稅嗎?
玲老師
2023 07/20 10:02
不需要交個稅的,這個是計(jì)入差旅費(fèi)的。
84784976
2023 07/20 17:02
老師,這個是用于銷售產(chǎn)品的,是不是計(jì)入銷售費(fèi)用呢?
玲老師
2023 07/20 17:03
你好 發(fā)錯了吧? 問題??
84784976
2023 07/20 17:06
老師,沒有發(fā)錯,我說的是,這個出差補(bǔ)助是用于銷售產(chǎn)品的,是不是應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用?
玲老師
2023 07/20 17:07
因?yàn)殇N售商品發(fā)生的計(jì)入銷售費(fèi)用,可以的對。
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