問題已解決

老師,收到去年12月的免稅發(fā)票退貨,今年3月這么做賬?分錄怎么寫?

84785040| 提問時(shí)間:2023 07/19 16:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
999
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)問題需要根據(jù)具體的會(huì)計(jì)政策來(lái)處理。一般來(lái)說,如果你在今年3月收到去年12月的免稅發(fā)票退貨,你需要在今年3月的賬上進(jìn)行反向操作。分錄可以這樣寫:借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銷售收入。這樣做的目的是取消去年12月的銷售收入和應(yīng)付賬款。
2023 07/19 16:23
84785040
2023 07/19 16:23
明白了,那如果我今年3月收到去年12月的含稅發(fā)票退貨,我應(yīng)該怎么做賬呢?
999
2023 07/19 16:23
如果你今年3月收到去年12月的含稅發(fā)票退貨,你需要在今年3月的賬上進(jìn)行反向操作。分錄可以這樣寫:借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銷售收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅。這樣做的目的是取消去年12月的銷售收入、應(yīng)付賬款和應(yīng)交增值稅。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~