問題已解決

老師麻煩問一下,2022年1月份進(jìn)項票做憑證的時候做錯了,把庫存商品做成含稅的金額,把應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額做到貸方了,現(xiàn)在要怎么調(diào)整?因?yàn)檫@個做錯了,導(dǎo)致負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)7萬多的余額

84785034| 提問時間:2023 07/18 11:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你去調(diào)整即可; 紅沖之前分錄哈 ; 在去 重新出報表數(shù)據(jù)的?
2023 07/18 11:25
84785034
2023 07/18 11:26
就是把去年的憑證紅字沖減,然后在做正確的憑證就可以了嗎
meizi老師
2023 07/18 11:30
你好; 對的; 或者反結(jié)賬去當(dāng)年去??
84785034
2023 07/18 11:32
反結(jié)轉(zhuǎn)不是每個月都要反結(jié)轉(zhuǎn),
meizi老師
2023 07/18 11:46
你好; 對的; 或者是直接在23.7月去調(diào)整分錄??
84785034
2023 07/18 12:10
7學(xué)調(diào)整就是把去年的憑證紅字沖減,然后再做正確的憑證
meizi老師
2023 07/18 12:11
你好; 是的; 就是這樣的??
84785034
2023 07/18 12:12
好的謝謝
meizi老師
2023 07/18 12:13
不客氣的; 滿意請給予評價?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~