問(wèn)題已解決

老師,跨月發(fā)票紅沖了,怎么做賬?

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/17 16:04
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你好,做哪一方的賬務(wù)處理?
2023 07/17 16:07
84785023
2023 07/17 16:12
會(huì)計(jì)分錄,小規(guī)模公司,五月開(kāi)了張專(zhuān)票,對(duì)方未抵扣,退回發(fā)票,紅沖
玲老師
2023 07/17 16:14
借收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
84785023
2023 07/17 16:18
不用沖本年利潤(rùn)了嗎 然后開(kāi)具正確的發(fā)票重新入賬是嗎
玲老師
2023 07/17 16:23
是的,再開(kāi)發(fā)票就正常入賬。
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