問題已解決

應(yīng)納增值稅交納問題, 當(dāng)施工單位在施工過程中,有5萬的進(jìn)項稅額,施工建設(shè)完成時,施工單位提供200萬的結(jié)算款(其中包含10萬是增值稅稅金并提供增值稅發(fā)票)建設(shè)單位給到施工單位200萬,對于施工單位而言,建設(shè)單位給到10萬的增值稅,這樣是不是可以理解為施工單位收到的工程款里包含10萬稅金,待到施工單位報稅時還能向稅務(wù)機(jī)關(guān)抵扣五萬元的進(jìn)項稅,是否相當(dāng)于施工單位反而賺了5萬的稅金?請問有老師能解答一下嗎?

84785013| 提問時間:2023 07/17 15:43
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;是的; 你開出去的銷項稅 可以用進(jìn)項稅來抵扣的;?
2023 07/17 15:55
84785013
2023 07/17 16:02
老師你好,不是這個意思 我糾結(jié)的是 當(dāng)施工單位收到了建設(shè)單位給的200萬是包含了這筆銷項稅10萬,相當(dāng)于他沒出銷項稅的錢 ,反而最后還能去抵扣原來買材料的進(jìn)項稅,這樣是不是算施工單位還賺了5萬的稅金呢?
meizi老師
2023 07/17 16:03
你好;? 含稅收款 ;這個 是對的哦;支付的時候就含稅支付出去的 ; 可以抵扣進(jìn)項稅的?
84785013
2023 07/17 16:41
老師好,感覺還是沒有解決這個問題,我想請問的是 這五萬的增值稅是不是相當(dāng)于施工單位的利潤了
meizi老師
2023 07/17 16:46
你好;? ?你抵扣了增值稅了。 你少繳納了稅費(fèi) 。? ? 不存在說利潤;只是說你 少繳納稅費(fèi)的;? ??
84785013
2023 07/17 17:02
老師你好,施工單位給到建設(shè)單位200萬的工程款里是包含10萬的增值稅稅金的,這筆錢由施工單位繳納給稅務(wù)局了,但是建設(shè)單位又把這筆錢給到施工單位這樣就相當(dāng)于施工單位并沒有繳納稅金,我能這樣理解嗎?然后施工單位在做自己的成本時候還能用買材料的5萬進(jìn)行抵扣稅金,所以我才理解的是相當(dāng)于施工單位賺了五萬的錢。
meizi老師
2023 07/17 17:04
你好; 可以的;? 這樣算是最終建設(shè)單位來承擔(dān)了; 這樣算是額外賺取了 金額了。這個對的?
84785013
2023 07/17 17:11
老師,那在請問一下,施工單位算出來的工程款 給到建設(shè)單位發(fā)票的時候 ,發(fā)票出來的金額里面的稅金是由施工單位去繳納稅費(fèi)到稅務(wù)局哈,建設(shè)單位拿到施工單位的發(fā)票就作為自己單位的進(jìn)項抵扣了哈
meizi老師
2023 07/17 17:12
你好;? 可以做賬; 只是? 建設(shè)單位? 報銷后;? ? 是你公司抬頭的發(fā)票是可以抵扣的??
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