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老師,進銷項稅轉(zhuǎn)出的分錄如何做

84784966| 提問時間:2023 07/17 08:14
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借 成本費用 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2023 07/17 08:15
84784966
2023 07/17 08:17
這部分的金額是,報銷差旅費中,超標準的住宿專票對應(yīng)的進項稅,我要轉(zhuǎn)出進銷售費用嗎
84784966
2023 07/17 08:18
進項稅轉(zhuǎn)出不用和進項稅有個啥分錄嗎,我是通過待認證進項稅過渡的
venus老師
2023 07/17 08:21
對的,同學(xué),增值稅就按發(fā)票上走,倒推出差旅費成本金額
84784966
2023 07/17 08:49
我現(xiàn)在這部分待轉(zhuǎn)出的20在待認證科目。那我的分錄是不是 借應(yīng)交稅費增值稅進項稅20 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認證進項稅20 借應(yīng)交稅費增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出20 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項20 借:銷售費用差旅費20 貸應(yīng)交稅費增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出20
venus老師
2023 07/17 08:54
對的,同學(xué),是這樣的
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