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未交增值稅實(shí)際繳納跟賬上差0.08元,怎么辦?行為前手會計(jì)沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。后來我接手結(jié)轉(zhuǎn)了,發(fā)現(xiàn)差0.08

84785026| 提問時(shí)間:2023 07/16 19:23
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好, 計(jì)入營業(yè)外收支調(diào)下賬就可以
2023 07/16 19:24
84785026
2023 07/16 19:25
可以隨意調(diào)嗎?不知怎么差哦!是以前年度的,怎么做分錄?
劉艷紅老師
2023 07/16 19:26
現(xiàn)在是借方有余額嗎?
劉艷紅老師
2023 07/16 19:26
這個(gè)有誤差是很正常的,可以調(diào)
84785026
2023 07/16 19:27
貸方余額,
劉艷紅老師
2023 07/16 19:27
借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營業(yè)外收入 這樣就平了
84785026
2023 07/16 19:35
借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸營業(yè)外收入。 是這樣嗎?摘要呢?
劉艷紅老師
2023 07/16 19:36
是的, 就是這們寫的,摘要寫調(diào)賬就可以
84785026
2023 07/16 19:37
跨年度的調(diào),也可以這樣做分錄嗎?
劉艷紅老師
2023 07/16 19:38
可以的, 這個(gè)就是把賬調(diào)平
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