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老師,資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦,怎么檢查,對(duì)不出來

84785026| 提問時(shí)間:2023 07/16 15:25
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 期末結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有?
2023 07/16 15:26
84785026
2023 07/16 15:42
期末結(jié)轉(zhuǎn)損益了
84785026
2023 07/16 15:43
資產(chǎn)比負(fù)責(zé)多9千整
劉艷紅老師
2023 07/16 15:45
那你調(diào)下賬吧,負(fù)債這邊計(jì)入未分配利潤里面
84785026
2023 07/16 15:49
蛤,這樣行嗎?不知道會(huì)不會(huì)有沒其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付要調(diào)整
84785026
2023 07/16 15:51
有已付款,未收到發(fā)票的,借記的其它應(yīng)付款
84785026
2023 07/16 15:52
而且負(fù)責(zé)記入未分配利潤,損益表就對(duì)不上了吧
劉艷紅老師
2023 07/16 15:53
資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,只要這平等就可以
84785026
2023 07/16 15:56
調(diào)賬是怎么調(diào)?要做分錄還是直接把申報(bào)的未分配利潤加9000
劉艷紅老師
2023 07/16 15:57
借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配
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