問題已解決

本月紅沖了我們自己2022年度12月開的發(fā)票以及2023年1月開出的發(fā)票,請問這種跨年又跨月的發(fā)票紅沖了,那繳納的稅款怎么處理?怎么退稅?

84784987| 提問時間:2023 07/16 12:29
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 之前繳納的增值稅,可以抵扣之后的增值稅
2023 07/16 12:34
84784987
2023 07/16 14:58
那在哪里看可以抵扣的稅額?下個季度的增值稅申報表?還是哪里可以看到?
小菲老師
2023 07/16 14:58
同學(xué),你好 下個季度的增值稅申報表里面
84784987
2023 07/16 15:09
那本月做賬怎么做?按照道理主營業(yè)務(wù)收入也會減少,可是這里又涉及到2022年主營業(yè)務(wù)收入
小菲老師
2023 07/16 15:12
同學(xué),你好 做負(fù)數(shù)分錄就行了
84784987
2023 07/16 15:25
那去年的紅沖發(fā)票的主營業(yè)務(wù)收入也可以直接抵減今年的主營業(yè)務(wù)開票收入是不是
小菲老師
2023 07/16 15:25
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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