問題已解決

老師您好,,信息服務(wù)費(fèi),,減免280怎么做分錄?

84785019| 提問時間:2023 07/15 22:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費(fèi)用
2023 07/15 22:49
84785019
2023 07/15 22:52
具體寫一下好嗎
易 老師
2023 07/15 22:53
借:管理費(fèi)用 280貸:銀行存款 280借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280貸:管理費(fèi)用280
84785019
2023 07/15 22:54
借:管理費(fèi)用1000? ? 貸:銀行存款1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款? ? 280? ? ? ?貸:管理費(fèi)用280? ??對嗎
易 老師
2023 07/15 22:55
你說的這種也可以的。
84785019
2023 07/15 23:02
老師您好,我之前寫錯了,我該怎么糾正,之前我的分錄是? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)? 280? ? 借:管理費(fèi)用? ?-280
易 老師
2023 07/15 23:03
紅沖以前的錯誤科目憑證,再做藍(lán)字正確憑證
84785019
2023 07/15 23:19
老師您好,這個還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借放還有余額280呢
易 老師
2023 07/15 23:21
同學(xué)您好,已經(jīng)一借一貸余額轉(zhuǎn)平了
易 老師
2023 07/15 23:22
超過部分的金額正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
84785019
2023 07/15 23:27
老師您好? 麻煩幫我看下圖片對嗎?
84785019
2023 07/15 23:37
老師,我這里不平怎么辦呢
易 老師
2023 07/16 08:58
同學(xué)您好,是方向沖反了
易 老師
2023 07/16 09:51
同學(xué)您好,????方向沖反了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~