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企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下,增值稅進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

84785034| 提問時間:2023 07/15 22:21
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額,做一個未交增值稅就可以的
2023 07/15 22:23
84785034
2023 07/15 22:33
1. 拿票入賬(銷) 借 銀行 貸 收入 貸 銷項(xiàng) 2. 拿票入賬 (進(jìn)) 借 費(fèi)用/ 成本 借 進(jìn)項(xiàng) 貸 銀行 3. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng) 借 銷項(xiàng) 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 進(jìn)項(xiàng) 4. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷差額(假設(shè)銷>進(jìn)) 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅 5. 下月交稅 借 未交增值稅 貸 銀行
84785034
2023 07/15 22:47
老師是這樣處理嗎?若企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則也是這樣處理,那小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和這個有什么不一樣啊
小鎖老師
2023 07/15 22:59
嗯對,小企業(yè)和這個一樣
小鎖老師
2023 07/15 22:59
因?yàn)槎际且话慵{稅人
84785034
2023 07/15 23:00
那我想問如果不做進(jìn)銷結(jié)轉(zhuǎn),直接只看進(jìn)銷的差額來進(jìn)行申報(bào)處理,應(yīng)該是不對的吧
小鎖老師
2023 07/15 23:41
那肯定是不對的了這個
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