問題已解決

老師:本月進(jìn)項2000,銷項1000元,進(jìn)項大于銷項,請問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理

84785001| 提問時間:2022 05/05 18:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,進(jìn)項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)2000
2022 05/05 18:10
84785001
2022 05/05 18:14
老師這產(chǎn)生了1000的留底稅,下月抵扣時,又應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
鄒老師
2022 05/05 18:14
你好,下月的銷項稅額,進(jìn)項稅額分別是多少??
84785001
2022 05/05 18:17
銷項2000,進(jìn)項1500
鄒老師
2022 05/05 18:18
你好,下月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2000, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1500, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~