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小規(guī)模納稅人,季度收入不超30萬,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,季末怎樣處理賬務(wù)
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速問速答如果需要交稅,銷項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
2023 07/15 12:53
84784980
2023 07/15 12:56
老師去年年末的數(shù)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784980
2023 07/15 13:00
老師年末的應(yīng)交稅費(fèi)怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
84784980
2023 07/15 13:02
老師這筆處理的對(duì)嗎
84784980
2023 07/15 13:09
謝謝老師
劉艷紅老師
2023 07/15 12:49
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
借:利潤(rùn)分配-未分配
劉艷紅老師
2023 07/15 12:50
您好, 不好意思,發(fā)錯(cuò)了
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:營(yíng)業(yè)外收入
劉艷紅老師
2023 07/15 12:54
需要交稅,就掛在貸方應(yīng)交稅費(fèi)就可以
劉艷紅老師
2023 07/15 13:00
不需要呀,到時(shí)交了直接轉(zhuǎn)到銀行存款了
劉艷紅老師
2023 07/15 13:01
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,你直接做收入的分錄就可以了
劉艷紅老師
2023 07/15 13:01
他就會(huì)掛在應(yīng)付稅費(fèi)里面了
劉艷紅老師
2023 07/15 13:03
這個(gè)不需要交的,是對(duì)的
劉艷紅老師
2023 07/15 13:10
不客氣,很高興幫您
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