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問題已解決
上月工資做賬用的是: 借: 管理費(fèi)用/工資 貸 :其他應(yīng)付款(公積金) 銀行存款 下個(gè)月后來換另一種做賬方式, 借 :應(yīng)付職工薪酬/工資 貸 :應(yīng)付職工薪酬/公積金 銀行存款。 這樣公積金的科目直接從上月的其他應(yīng)付款變成了應(yīng)付職工薪酬有影響嗎 需要調(diào)賬嗎?如何調(diào)整?
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速問速答你好,借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)付職工薪酬工資,
借應(yīng)付職工薪酬公積金,貸其他應(yīng)付款公積金
2023 07/14 20:22
84785004
2023 07/14 22:24
是銜接的這個(gè)下個(gè)月要這樣更改調(diào)賬嗎?
郭老師
2023 07/14 22:26
需要你看下你個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,你還通過了應(yīng)付職工薪酬公積金
84785004
2023 07/14 22:40
上個(gè)月是這樣的:
借:管理費(fèi)用/工資
貸:其他應(yīng)付款公積金
其他應(yīng)付款社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
銀行存款。
這個(gè)月?lián)Q了做賬方法如下:
借:應(yīng)付職工薪酬/工資
貸:應(yīng)付職工薪酬/社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
應(yīng)付職工薪酬/公積金
銀行存款。
如何調(diào)賬?我要紅沖糾正重做了?
郭老師
2023 07/14 22:57
你現(xiàn)在哪些科目不應(yīng)該有余額
結(jié)果有余額
只給你調(diào)整余額之前的就這么做就行了,以后你按照正確的
84785004
2023 07/14 23:08
其他應(yīng)付款有一筆公積金的余額 在借方。需要調(diào)整
郭老師
2023 07/15 00:01
其他的呢
其他的都對(duì)嗎
郭老師
2023 07/15 00:02
應(yīng)該還有個(gè)科目余額也不對(duì)
84785004
2023 07/15 09:01
其他的沒發(fā)現(xiàn)余額不多。那正確的調(diào)賬應(yīng)該怎么做?
郭老師
2023 07/15 10:20
借營業(yè)外支出貸,其他應(yīng)付款
84785004
2023 07/15 16:02
沒看懂,不是營業(yè)外支出,是要再扣一個(gè)月的公積金 之前做的其他應(yīng)付款,今年開始用應(yīng)付職工薪酬。
去年都用這種做賬方式的:
借:管理費(fèi)用/工資
貸:其他應(yīng)付款公積金
其他應(yīng)付款社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
銀行存款。
今年是這個(gè)做賬方法如下:
借:應(yīng)付職工薪酬/工資
貸:應(yīng)付職工薪酬/社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
應(yīng)付職工薪酬/公積金
銀行存款。
目前其他應(yīng)付款有借方余額480(是要補(bǔ)扣1個(gè)月的公積金),但這個(gè)月要用應(yīng)付職工薪酬去做 所以怎么把其他應(yīng)付款余額轉(zhuǎn)成應(yīng)付職工薪酬呢?還是我直接把其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬做在一張憑證上?
郭老師
2023 07/15 16:09
如果你把這個(gè)其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬里面,你應(yīng)付職工薪酬余額不就不對(duì)了,你當(dāng)時(shí)說的余額不是正確的嗎?
84785004
2023 07/15 16:36
那怎么辦呢?營業(yè)外支出也不對(duì)呀 因?yàn)檫@一筆是補(bǔ)扣的一個(gè)月公積金
郭老師
2023 07/15 16:37
你發(fā)工資的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)付款公積金,做這個(gè)不就可以了,你從工資里扣除怎么做的?
84785004
2023 07/15 16:44
那我這個(gè)月應(yīng)該這樣做:
借:應(yīng)付職工薪酬/工資
貸:其他應(yīng)付款(補(bǔ)扣以前的公積金)
應(yīng)付職工薪酬/公積金(當(dāng)月的)
銀行存款
那我不用去管從其他應(yīng)付款調(diào)賬成應(yīng)付職工薪酬,只要把其他應(yīng)付款的余額直接做進(jìn)去就行了是吧?
郭老師
2023 07/15 16:50
可以的,可以這么做的
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