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老師去年開的專票可以紅沖嗎,稅局那邊怎么處理

84785041| 提問時間:2023 07/14 12:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以的,你是購買方還是銷售方?
2023 07/14 12:40
84785041
2023 07/14 12:41
我們是建筑業(yè),是銷售方,票是開給業(yè)主的
郭老師
2023 07/14 12:42
對方如果認證了,對方給你開紅字信息表,然后你開紅字發(fā)票,直接沖今年的收入就行
84785041
2023 07/14 12:43
稅務上不用退稅這些嗎
郭老師
2023 07/14 12:44
你好,抵扣這個月的銷項正數就可以
84785041
2023 07/14 12:46
申報表也不用更正申報嗎
郭老師
2023 07/14 12:49
之前的不用修改的。
84785041
2023 07/14 12:50
那么賬務上要怎么處理的呢
郭老師
2023 07/14 12:51
借應收賬款負數或者是銀行存款負數 貸主以業(yè)務收入負數、 應交稅費負數 對應的成本紅沖
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