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一般納稅人1月份開的增值稅專用發(fā)票,7月份發(fā)現(xiàn)稅號錯了,這個月沖紅重開了,當(dāng)時1月份對應(yīng)的進(jìn)項稅額怎么處理?
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速問速答你好,學(xué)員,這個
借原材料
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2023 07/13 23:12
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一般納稅人1月份開的增值稅專用發(fā)票,7月份發(fā)現(xiàn)稅號錯了,這個月沖紅重開了,當(dāng)時1月份對應(yīng)的進(jìn)項稅額怎么處理?
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