問題已解決

老師,我4月份增值稅和附征稅計提和繳納錯誤,多繳稅了,7月份申請退稅成功并收到了退稅。怎么調(diào)整和入賬

84784989| 提問時間:2023 07/13 16:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 多做了就紅沖
2023 07/13 16:44
84784989
2023 07/13 17:00
一個是轉(zhuǎn)出未交稅是轉(zhuǎn)多了的差額,一個是計提營業(yè)稅金及附加,一個多繳稅已退回銀行,怎么做分錄
樸老師
2023 07/13 17:08
同學你好 多計提的原分錄負數(shù)紅沖 多交退回做相反分錄 多結(jié)轉(zhuǎn)了就原分錄負數(shù)紅沖
84784989
2023 07/13 17:10
負數(shù)紅沖的金額就是退稅的金額對嗎
樸老師
2023 07/13 17:19
同學你好 多交退回做相反分錄是退稅的
84784989
2023 07/13 17:21
嗯,我是說紅沖分錄金額,只做多交金額就可以是吧?
樸老師
2023 07/13 17:24
同學你好 對的 是這樣的
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