問題已解決

老師,您好,以前年度有暫估,已出庫,現(xiàn)發(fā)票回來怎么做賬務(wù)處理?

84785009| 提問時(shí)間:2023 07/13 16:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023 07/13 16:33
84785009
2023 07/13 16:40
暫估差額是指實(shí)際和暫估之間的差額對(duì)吧,不用以前年度損益調(diào)整嗎,2020年暫估,2023年票回
家權(quán)老師
2023 07/13 16:44
金額差額小就不調(diào)整損益,
84785009
2023 07/13 16:46
好的,老師
家權(quán)老師
2023 07/13 16:51
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