問題已解決
紅沖去年的發(fā)票如何賬務處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答好,直接紅沖當期的收入就行了,收入的分錄不變金額用負數(shù)。
2023 07/13 14:50
84784998
2023 07/13 14:57
是我們退貨退票
玲老師
2023 07/13 14:59
那就是您采購時的分錄一模一樣,金額用負數(shù)。
84784998
2023 07/13 15:02
是紅沖去年的成本票,稅務說需要轉出的
玲老師
2023 07/13 15:06
你好,如果是專用發(fā)票,你原來的分數(shù)不變,經(jīng)常用負數(shù),然后已經(jīng)抵扣的進項稅額填寫增值稅的表2,做進項稅額轉出。
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