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老師,因為當(dāng)初3月份開始建賬的,沒有錄入銀行存款期初余額,現(xiàn)在要怎么處理呢

84784967| 提問時間:2023 07/13 14:39
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 那你建賬的時候 試算平衡沒有 ?才好判斷 你這個是否可以做科目來調(diào)整??
2023 07/13 14:40
84784967
2023 07/13 14:42
入進(jìn)去的時候是平的
meizi老師
2023 07/13 14:43
你好;? 不對哦; 你是不是調(diào)整過什么數(shù)據(jù) ; 不然不應(yīng)該平衡的; 你先走; 借銀行存款貸其他應(yīng)付款或者利潤分配-未分配利潤; 去調(diào)整?
84784967
2023 07/13 14:48
還有一個問題,我們這占時沒有出納,我把支出報銷的那部分入賬,應(yīng)該怎么入
meizi老師
2023 07/13 14:49
你好;? ?你是會計你 做賬?未分配利潤? 和應(yīng)交稅費(fèi) 欄次會變動的??
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