問題已解決

我?guī)ぬ椎馁Y產(chǎn)負(fù)債表里面資產(chǎn)總計(jì)是負(fù)數(shù) 然后里面的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù) 我把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款里面去 這個(gè)憑證應(yīng)該怎么做啊

84784986| 提問時(shí)間:2023 07/13 12:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,憑證不需要做賬務(wù)處理的,你只需要重分類就行。
2023 07/13 12:07
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