問題已解決

我剛接手的物業(yè),前期,他們沒有請(qǐng)會(huì)計(jì),沒有做資產(chǎn)負(fù)債表,具體我不知道以前的情況,現(xiàn)在我需要怎么做

84784957| 提問時(shí)間:2023 07/13 10:37
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,那您可以通過盤點(diǎn)盤點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債實(shí)收資本等錄入期初差額錄入未分配利潤(rùn)試算平衡就開始做賬了。
2023 07/13 10:39
84784957
2023 07/13 11:42
現(xiàn)在只有一個(gè)銀行存款,現(xiàn)金日記賬,負(fù)債資產(chǎn)老板讓不用管
玲老師
2023 07/13 11:45
你好,您是做內(nèi)賬還是外帳?
84784957
2023 07/13 12:24
老師您好 負(fù)責(zé)外賬的
玲老師
2023 07/13 12:38
好,那其他業(yè)務(wù)要是有發(fā)生老板不讓管,那咱的賬務(wù)處理沒法記呀。會(huì)計(jì)師按照實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。就是所有發(fā)生的業(yè)務(wù)咱都要做賬的。你和老板溝通一下。
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