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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好我去年有10萬(wàn)的成本沒(méi)調(diào),今年才6月才把票開(kāi)上,我現(xiàn)在再企業(yè)所得稅匯算清繳表上調(diào)一下可以嗎
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速問(wèn)速答您好,您這種正確的處理方法就是做更正申報(bào),然后現(xiàn)在回來(lái)發(fā)票了,然后可以追加到發(fā)生年度扣除。
我是建議你這種最好和你稅務(wù)局溝通一下,然后按稅務(wù)局的說(shuō)的處理,因?yàn)槟阋呀?jīng)過(guò)了申報(bào)期沒(méi)有調(diào)整。
2023 07/13 09:23
84784972
2023 07/13 10:00
老師你好我們稅務(wù)局的說(shuō)可以,但是我現(xiàn)在再匯算清繳這個(gè)表的哪里填給
84784972
2023 07/13 10:04
老師在嗎
玲老師
2023 07/13 10:08
你好。你就去做原來(lái)申報(bào)表做更正申報(bào)就可以了。
84784972
2023 07/13 10:14
老師是申報(bào)表的那一攔
玲老師
2023 07/13 10:21
這個(gè)我建議你和你稅務(wù)局確認(rèn)一下,如果要是更正申報(bào)是直接去改。
就是把正常的成本費(fèi)用正常填寫上就行了,然后就允許你扣除。
玲老師
2023 07/13 10:21
我現(xiàn)在不是已經(jīng)過(guò)了申報(bào)期嗎?
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