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老師在申報(bào)增值稅時(shí) 銷項(xiàng) 銷售不含稅金額是不是得跟利潤表中的本期營業(yè)收入金額一致?也就是說如果沒有開票但確認(rèn)了收入也必須在銷項(xiàng) 不含稅金額那里添加不開票收入的金額?

84785027| 提問時(shí)間:2023 07/13 08:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
對的,是的,是這么做的。
2023 07/13 08:28
84785027
2023 07/13 08:30
那如果只按開票金額計(jì)算銷項(xiàng)稅額這樣會有什么影響?
郭老師
2023 07/13 08:34
你好,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,稅務(wù)局會問起來的。要求你們調(diào)整的。
84785027
2023 07/13 10:33
是不是可以在匯算清繳的時(shí)候再統(tǒng)一調(diào)整呢?
郭老師
2023 07/13 10:41
可以的,可以這么做的。
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