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發(fā)生了職工福利費(fèi)有專票,當(dāng)時收到專票已經(jīng)在系統(tǒng)里抵扣了。請問我要轉(zhuǎn)出前前后后怎么做分錄呢。

84784954| 提問時間:2023 07/12 11:53
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 直接當(dāng)作普通發(fā)票入賬
2023 07/12 11:54
84784954
2023 07/12 11:59
職工福利進(jìn)項票不是不能抵扣嗎?
小菲老師
2023 07/12 12:01
同學(xué),你好 是的,所以當(dāng)作普通發(fā)票使用
84784954
2023 07/12 12:02
可是我在認(rèn)證系統(tǒng)里已經(jīng)抵扣了,我不做處理嗎?
小菲老師
2023 07/12 12:03
同學(xué),你好 你是勾選,不抵扣勾選嘛?? 還是勾選了,抵扣??
84784954
2023 07/12 12:04
我是勾選了啊。我現(xiàn)在要在報稅系統(tǒng)里把它轉(zhuǎn)出來,賬務(wù)處理我怎么做。
小菲老師
2023 07/12 12:05
同學(xué),你好 那就做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84784954
2023 07/12 12:08
我是勾選了抵扣
小菲老師
2023 07/12 12:09
同學(xué),你好 那就做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84784954
2023 07/12 12:20
那當(dāng)時支付費(fèi)用的分錄怎么做呢。比如借管理費(fèi)用1000貸方銀行存款1000,現(xiàn)在怎么調(diào)整這個分錄。
小菲老師
2023 07/12 12:22
同學(xué),你好 比如 借管理費(fèi)用870 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項130 貸方銀行存款1000 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用130 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出130
84784954
2023 07/12 12:27
我明白了,最開始那個稅費(fèi)之差130用銷賬借方來平賬!
小菲老師
2023 07/12 12:27
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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