問題已解決

行政單位財務(wù)會計做核銷上年度其他應(yīng)收款時,預(yù)算會計要做分錄不? 財務(wù)會計做賬務(wù)處理 借,其他應(yīng)收款 貨,累計盈余, 對不對?

84785031| 提問時間:2023 07/12 11:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,預(yù)算會計是要涉及資金進出才需要做,沒有實際資金進出,不需要做
2023 07/12 11:41
84785031
2023 07/12 11:43
財務(wù)會計分錄這樣做嗎
84785031
2023 07/12 11:45
不做平衡支出,就出現(xiàn)預(yù)算會計結(jié)余大于財務(wù)會計銀行存款
家權(quán)老師
2023 07/12 11:49
你好,財務(wù)會計是沒問題的。關(guān)鍵是為何要核銷呢?
84785031
2023 07/12 11:54
收不回來? 單位不存在了? 是不是要做平行支出
家權(quán)老師
2023 07/12 11:59
你去年掛其他應(yīng)收款的時候,也沒做預(yù)算會計哈,現(xiàn)在也不做
84785031
2023 07/13 09:18
問題是不做,預(yù)算會計結(jié)余大于財務(wù)會計銀行存款,出現(xiàn)賬實不符 這是2018年發(fā)生的其他應(yīng)收款,2019年來做沖銷時出現(xiàn)財務(wù)會計銀行存款和預(yù)算會計銀行存款不相等 2018年沒有預(yù)算會計,只是財務(wù)會計,2019年才開始實行預(yù)算會計 老師這種情況怎么調(diào)賬?
家權(quán)老師
2023 07/13 09:20
以這個預(yù)收賬款不存在資金進出,那么就不需要做預(yù)算會計.說明你19年做的那個預(yù)算會計是錯的
84785031
2023 07/13 10:01
2019年沒做預(yù)算會計,是并賬時預(yù)算會計結(jié)余大于財務(wù)會計 如果是以前做錯賬了,應(yīng)怎么調(diào)賬?請教老師[抱拳]
家權(quán)老師
2023 07/13 10:11
預(yù)算會計說白就是收付實現(xiàn)制做賬,只做資金的收付。結(jié)余也是資金的結(jié)余呀。跟財務(wù)會計有差額是正常的。為啥非要弄平呢?以前就不同步
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